2021年度 周口市微波站部门决算

2022-09-21 11:17:56 来源: 周口网 阅读量:
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摘要: 2021 年度 周口市微波站部门决算 二〇二二年九月 12 目 录 第一部分 周口市微波站概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款

 

2021 年度
周口市微波站部门决算
二〇二二年九月
12
第一部分 周口市微波站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明3
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
周口市微波站概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理
等方面的法律、法规和方针、政策。
(二)负责从太康往周口传输河南电视台信号,促进社
会经济文化发展;维护 8 千兆微波收、发信机的正常传输,
定期测试机器设备指标,保证河南信号的安全优质播出;负
责在淮阳县四通镇传播河南电视台一套节目。
二、机构设置
周口市微波站是周口广播电视台所属事业单位,机构规
格相当于正科级,无内设科室,核定事业编制 13 名,其中:
站长 1 名,副站长 2 名。
从决算单位构成看,周口市微波站部门决算为所属单位
决算。
本决算为部门决算,纳入本部门 2021 年度部门决算编
制范围的单位共 1 个,无二级预算单位。
第二部分 2021 年度部门决算表

 

 

 
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年收、支总计均为 166.20 万元。与上年度相比,
收、支各总计减少 39.63 万元,下降 19.25%。主要原因是年
初财政拨款结转和结余减少 35.03 万元。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计 149.93 万元,其中:财政拨款收入
149.93 万元,占 100%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;
事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;
附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万
元,占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计 166.20 万元,其中:基本支出 135.00
万元,占 81.23%;项目支出 31.20 万元, 占 18.77%;上缴
上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;
对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计均为 166.20 万元。与上
年度相比,财政拨款收、支各减少 39.63 万元,下降 19.25%。
主要原因是年初财政拨款结转和结余减少 35.03 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出为 166.20 万元,
占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款
2223
支出减少 36.69 万元,下降 18.08%,主要原因是年初财政拨
款结转和结余减少 35.03 万元。
(二)结构情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 166.20 万元,主
要用于以下方面:一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支
出 140.75 万元,占 84.69%;社会保障和就业支出 13.17 万
元,占 7.92%。医疗卫生与计划生育支出 4.79 万元,占 2.88%。
住房保障支出 7.49 万元,占 4.51%。
(三)具体情况。
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
166.20 万元,支出决算为 166.20 万元,完成年初预算的
100%。其中:
(1)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)
传输发射(项)。年初预算 35.04 万元,支出决算为 35.04
万元,完成年初预算的 100%。
2)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)
广播电视事务(项)。年初预算为 17.76 万元,支出决算为
17.76 万元,完成年初预算的 100%。
3)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)
其他广播电视支出(项)。年初预算为 87.95 万元,支出决
算为 87.95 万元。完成年初预算的 100%。
4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.62 万元,支出24
决算为 1.62 万元,完成年初预算的 100%。
5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预
算为 9.98 万元,决算数为 9.98 万元,完成年初预算的 100%。
6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚
支出(项)。年初预算为 0.82 万元,决算数为 0.82 万元,
完成年初预算的 100%。
7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业
支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.75
万元,决算数为 0.75 万元,完成年初预算的 100%。
8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事
业单位医疗(项)。年初预算为 3.99 万元,决算数为 3.99
万元,完成年初预算的 100%。
9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其
他行政事业单位医疗(项)。年初预算为 0.80 万元,决算
数为 0.80 万元,完成年初预算的 100%。
10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公
积金(项)年初预算为 7.49 万元,决算数为 7.49 万元,完
成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.00万元,
与上年度相比,减少 37.59 万元,下降了 21.78%,主要原因:年初财政拨款结转和结余减少 35.03 万元。其中:人员经费
118.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会
保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、
生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业
服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 16.91
万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、
邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费
用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、
专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公
务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络
及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元,
支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%。2021 年度“三
公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
(境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出
25决算 0.00 万元;公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况
如下:
1.因公出国(境)费年初预算为 0.00 万元,支出决算
为 0.00 万元,全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,
决算数与年初预算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元,支出
决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预
算数无差异。其中:
公务用车购置支出 0.00 万元,购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年末,部门开支财政
拨款的公务用车保有量为 1 辆,年久失修,待处置。
3.公务接待费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00
万元,决算数与年初预算无差异。
外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国(境)外来
访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内
来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度我单位无政府性基金收入,也没有使用政府性
基金安排的支出。
九、机关运行经费支出情况说明
262021 年度机关运行经费年初预算为 16.91 万元,支出决
算为 16.91 万元,完成年初预算的 100.00%。
十、政府采购支出情况说明
2021年度我单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政
府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政
府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元
,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同
金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十一、国有资产占有情况说明
2021 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干
部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、
应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 50 万
元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设
备 0 台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年度 1 个项目
开展绩效目标管理,涉及资金 2 万元;对 1 个项目开展绩效
评价,涉及项目 2 万元。
(二)项目绩效自评结果
2021 年度,我单位对 1 个项目开展绩效自评,其中,
评价等级为“优”的项目 1 个。2021 年度通过项目资金,补
2728
充了央广无线覆盖中的资金不足问题,保证了项目设备的正
常运转,提升了履职尽责的能力。
第四部分
名词解释一、财政拨款收入:单位从同级政府部门取得的财政预
算资金
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单
位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事
业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经
营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政补款结余:指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”
经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
29反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及
运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长
期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社
会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家
庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行
但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行
完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要
再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

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